?????????????沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)
?????????????????關(guān)于2022年年報(bào)問詢函相關(guān)事項(xiàng)的意見
????????沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月7日收到
【資料圖】
???深圳證券交易所《關(guān)于對沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年報(bào)的問詢
???函》(公司部問詢函【2023】第282號(hào))(以下簡稱“《問詢函》”),根據(jù)問詢函
???的要求,現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見如下:
???期內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在1處重大缺陷:部分電梯產(chǎn)品及租賃收入確認(rèn)存在不嚴(yán)
???謹(jǐn)或不準(zhǔn)確的情形。關(guān)于電梯產(chǎn)品收入確認(rèn),你公司稱,核查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場人員回傳
???的驗(yàn)收合格證資料包括檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的“驗(yàn)收證明”及“監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告”,你公
???司認(rèn)為依據(jù)“監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告”確認(rèn)收入更加嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確,因此對依據(jù)“驗(yàn)收證明”
???確認(rèn)收入的項(xiàng)目進(jìn)行清查。關(guān)于租賃收入確認(rèn),你公司稱,核查發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門在
???簽署租賃協(xié)議時(shí),個(gè)別協(xié)議存在簽署補(bǔ)充協(xié)議而限制租賃協(xié)議生效條件的情形,
???導(dǎo)致相關(guān)租賃收入確認(rèn)出現(xiàn)會(huì)計(jì)差錯(cuò)。你公司稱上述財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷已于
???報(bào)告。
????????與年報(bào)同日披露的《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》顯示,你公司擬對
???進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,進(jìn)而導(dǎo)致公司已披露的2020年度、2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)盈
???虧性質(zhì)改變:追溯調(diào)整前,你公司2020年、2021年?duì)I業(yè)收入為9.15億元、9.69億
???元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)為862.35萬元、
???非后凈利潤”)為-1,847.47萬元、-1,052.83萬元;追溯調(diào)整后,你公司2020年、
???扣非后凈利潤為-4.138.24萬元、-5,163.67萬元。具體如下表:
????????營業(yè)收入???????????凈利潤?????????扣非后凈利潤?????營業(yè)收入?????????凈利潤???????扣非后凈利潤
追溯調(diào)整前???9.69億元????1,300.26萬元????-1,052.83萬元???9.15億元????862.35萬元?????-1,847.47萬元
追溯調(diào)整后???8.22億元???-2,810.58萬元????-5,163.67萬元???8.49億元???-1,428.43萬元???-4.138.24萬元
????????年報(bào)顯示,你公司報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.88億元,同比增長20.23%,而凈利
???潤、扣非后凈利潤為-1.11億元、-1.41億元。
????????請你公司:
????????(1)說明“監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告”與“驗(yàn)收證明”所載內(nèi)容的差異及檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具
的時(shí)間間隔,并結(jié)合電梯產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程、同行業(yè)可比公司情況等因素,說
明你公司此前同時(shí)依據(jù)“監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告”與“驗(yàn)收證明”確認(rèn)電梯產(chǎn)品相關(guān)收入
是否符合行業(yè)慣例,如否,請予解釋說明前期收入確認(rèn)的合理性,如是,請說明
追溯調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表的必要性;
??(2)核查說明你公司業(yè)務(wù)部門是否存在未及時(shí)報(bào)備簽署租賃補(bǔ)充協(xié)議的情形,
如是,請說明具體的整改舉措(如有),如否,詳細(xì)說明相關(guān)租賃收入出現(xiàn)會(huì)計(jì)
差錯(cuò)的原因;
??(3)結(jié)合對第(1)(2)問的回復(fù)以及追溯調(diào)整后你公司2019年、2020年
連續(xù)兩年凈利潤為負(fù)的情形,說明你公司是否存在通過提前確認(rèn)收入、虛增凈利
潤等進(jìn)行財(cái)務(wù)舞弊的行為;
??(4)對照《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》(以
下簡稱《主板規(guī)范運(yùn)作指引》)第2.2.7條、第2.2.10條的規(guī)定,說明你公司審計(jì)
委員會(huì)是否勤勉盡責(zé)、有效履行監(jiān)督、評估上市公司內(nèi)外部審計(jì)工作的職責(zé);
??(5)對照《主板規(guī)范運(yùn)作指引》第3.5.17條、第3.5.22條的規(guī)定,說明你公
司獨(dú)立董事是否積極履職,是否對上市公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行
了切實(shí)有效的現(xiàn)場檢查;
??(6)對照《主板規(guī)范運(yùn)作指引》第5.10條的規(guī)定,說明你公司是否制定了內(nèi)
部控制自查制度和年度內(nèi)部控制自查計(jì)劃,如有,請向我部提供;
??(7)說明你公司就會(huì)計(jì)差錯(cuò)采取的具體自查措施及自查范圍,是否完整、有
效地發(fā)現(xiàn)了全部差錯(cuò)事項(xiàng),在此基礎(chǔ)上說明本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正是否真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了你公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果,是否還需對前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行進(jìn)一
步補(bǔ)充更正;
??(8)結(jié)合所處行業(yè)環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、信用政策與結(jié)算方式、售價(jià)及成本變動(dòng)
等因素,量化分析報(bào)告期內(nèi)在營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)較大增長的情況下,凈利潤、扣非后
凈利潤大幅下滑的原因及合理性,以及你公司擬采取的改善盈利能力的措施(如
有)。
??請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對上述問題進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見,同時(shí)說明針對公司
務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性,在此基礎(chǔ)上說明出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)
告是否恰當(dāng)、審慎;說明公司本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及披露事宜,是否符合《公開發(fā)
行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)
規(guī)定。
??請你公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對上述問題(4)、獨(dú)立董事對上述問題(5)涉
及事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。
??經(jīng)核查,公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期召開會(huì)議,審議公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制
制度、審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng),并向董事會(huì)報(bào)告審計(jì)工作的情況。同時(shí),
審計(jì)委員會(huì)還與內(nèi)部審計(jì)部門和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系,對審計(jì)工作的質(zhì)量進(jìn)
行評估和監(jiān)督,確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性。審計(jì)委員會(huì)勤勉盡責(zé)、有效履行
監(jiān)督、評估公司內(nèi)外部審計(jì)工作的職責(zé)。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)依據(jù)監(jiān)管要求和
公司制度所賦予的責(zé)任和義務(wù),堅(jiān)持勤勉盡責(zé)和審慎原則,充分發(fā)揮董事會(huì)審計(jì)委
員會(huì)的專業(yè)作用,切實(shí)提高公司治理水平,維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)
益。
??????????????????審計(jì)委員會(huì)委員:石海峰、彭安林、花迪
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